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市城投集团公司召开会议学习贯彻 《湖北省内部审计条例》

日期:2024-10-15

2024年10月12日,市城投集团公司组织召开会议,学习贯彻《湖北省内部审计条例》市城投集团公司党委委员、董事王贤兵出席会议,各部门负责人、所属各单位审计工作分管领导及内部审计部门负责人参加会议。

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市城投集团公司审计部传达学习了《湖北省内部审计条例》(以下简称《条例》),《条例》共7章44条,围绕内部审计体制机制、机构人员、结果运用、指导监督、法律责任等方面进行了全面、具体的规定。《条例》重点对完善内部审计工作管理机制明确内部审计职责权限和工作要求规范内部审计方法和程序深化内部审计整改和结果运用健全内部审计指导和监督进一步增强制度刚性保障内部审计工作规范有效开展等内容进行了规定,具有丰富内涵和精神实质

《条例》是党的十八大以来全国省级层面第一部关于内部审计的地方性法规,也是湖北审计41年历史上首部审计立法,是湖北审计发展历史上的重要里程碑,标志着湖北内部审计工作进入了全新的发展阶段。条例充分体现了党对内部审计工作的领导、习近平总书记对内部审计工作的重要指示批示精神、内部审计依法独立的特殊性要求和解决内部审计实际问题的鲜明导向,为全省内部审计高质量发展提供有力法治保障。

市城投集团公司党委委员、董事王贤兵讲话提要求。《条例》适应了湖北内部审计新形势发展要求,为规范内部审计行为,推动市城投集团公司内部审计工作走深走实和内部审计工作高质量发展,提供了坚实的法治保障,要求各部门、所属各单位抓好学习和贯彻落实。

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会议要求,市城投集团公司各级内部审计机构要以《条例》出台为契机,深入学习贯彻《条例》精神和要求,全面推动市城投集团公司内部审计工作高质量发展。一是组织全面深入学习贯彻《条例》。通过集中学习、办公系统和网站宣传等多途径宣贯学习,领导带头学、全员参与学,全体内部审计人员重点学,进一步增强广大干部职工对内部审计工作的认识,提升内部审计人员专业能力。二是加快配套制度建设。全面清理现行内部审计相关制度文件,对内部审计管理体制、审计程序、内部审计职责权限等方面与《条例》不一致的条款要及时修订完善,保障内部审计工作开展。三是推动审计方式方法创新。《条例》明确提出要把研究型审计理念贯穿内部审计工作全过程。各单位内部审计机构要落实研究型审计理念,要把研究贯穿到内部审计项目计划、实施、管控、报告等各个环节。不断丰富审计业务类型,逐步探索深化大数据审计,增强审计监督的时效性和穿透力。四是加强对所属单位内部审计工作的指导。各单位要明确专门机构和专职人员,加大对内部审计工作的指导力度。通过组织专题培训、“以审代训”、业务交流、优秀审计项目评选等活动,加强对内部审计工作的业务指导同时探索推进内部审计指导监督平台建设。五是落实审计发现问题整改。采取多种方式,对内部审计项目质量、社会审计机构出具的相关审计报告质量以及内部审计查出问题整改情况等进行监督检查和考核,督促问题整改落实。各部门各单位要做实内部审计发现问题整改“下半篇文章”,及时分析研究典型性、普遍性、倾向性问题,建立健全管理制度,强化内部控制,真正实现以审促管、以审增效。

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