2024年10月12日,市城投集团公司组织召开审计法务工作推进会,党委委员、董事王贤兵出席会议,各部门负责人、所属各单位审计法务工作分管领导及审计法务部门负责人参加会议。
市城投集团公司审计部传达学习了《湖北省内部审计条例》《武汉市审计委员会办公室关于加强审计问题整改工作意见》等审计法规文件,法务合规部组织学习了《市政府国资委关于合规管理办法》《市政府国资委关于加强内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等市政府国资委文件。会议通报了内外部审计问题整改情况、案件“一案两率”指标完成情况及合规管理工作完成情况。
市能源集团公司、武汉国博公司、会展集团公司、市水务集团公司、城投城更公司等五家二级单位代表发言,结合自身工作实际,围绕内外部审计问题整改、法律纠纷案件管理及案件执行有效探索等工作,分享了经验做法。
集团公司党委委员、董事王贤兵对审计整改、案件管理、合规管理和内控体系建设等方面工作提出了具体要求。一是审计整改工作方面,各单位、各部门要切实提高政治站位,深刻认识审计问题整改工作的重要性。各单位要切实履行审计整改工作的主体责任,要将审计整改工作纳入班子议事决策范围,认真组织研究整改工作,细化责任,采取措施、分类施策,全力推进整改工作,真正实现以审促管、以审增效。二是案件管理方面,集团公司法务部门和各单位要加强主诉案件的诉前研判论证和被诉案件的诉前沟通协调,“去存量、控增量”。各单位各部门进一步加大工作力度,确保“一案两率”考核指标达标。三是合规和内控管理方面,集团公司法务部门和各相关单位要统筹抓好内控体系建设和合规管理有关工作,加快推进资金内控检查问题整改,举一反三,查漏补缺,并对照“合规管理强化年”工作要求和年初工作方案,加快“三张清单”编制和合规审核进流程等工作,确保各专项工作四季度圆满收官。