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大桥集团公司学习贯彻《湖北省内部审计条例》

日期:2024-10-31

近日,大桥集团公司召开会议学习贯彻《湖北省内部审计条例》。公司部分领导班子成员,所属各单位、各部门负责人参加了会议。会议由公司副总经理张晨主持。

大桥集团公司传达学习了《湖北省内部审计条例》(以下简称《条例》),《条例》共7章44条,包括内部审计体制、机构人员、结果运用、指导监督、法律责任等方面的规定,重点对完善内部审计工作管理机制、明确内部审计职责权限和工作要求、规范内部审计方法和程序、深化内部审计整改和结果运用、健全内部审计指导和监督、进一步增强制度刚性和保障内部审计工作规范有效开展等进行了全面系统的规范,具有丰富内涵和精神实质。

《条例》是党的十八大以来全国省级层面第一部关于内部审计的地方性法规,也是湖北审计41年历史上首部审计立法,是湖北审计发展历史上的重要里程碑,标志着湖北内部审计工作进入了全新的发展阶段。

会议指出,《条例》适应了湖北内部审计新形势发展要求,为规范内部审计行为,推动公司内部审计工作高质量发展,提供了坚实的法治保障。

会议要求,一是抓好《条例》学习和贯彻落实。通过集中学习、办公系统和网站宣传等多途径宣贯学习,增强广大干部职工对内部审计工作的认识,提高内部审计人员专业能力,提升审计合规管理水平。二是优化内审相关制度。全面清理现行内部审计相关制度,对内部审计管理体制、审计程序、内部审计职责权限等方面与《条例》不一致的条款要及时修订完善,保障内部审计工作开展。三是注重审计整改实效。各单位各部门要切实履行审计整改工作的主体责任,全力推进整改工作,重视问题整改的实效性,既要整改到位,又要建立长效机制,做到举一反三,查漏补缺。

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